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2022-04-07在采购与招标网发布
广西壮族自治区图书馆2022年部门预算公开。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
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预算公开广西壮(略)图书馆(略)年部门预算公开(略):(略):(略)次浏览(略)类:本馆公告责任者:财务科目录第一部(略)单位概况一、主要职能二、机构设置情况第二部(略)广西壮(略)图书馆(略)年部门预算说明第三部(略)名词解释第四部(略)广西壮(略)图书馆(略)年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“(略)性基金预算支出情况表九、项目年度绩效目标表(表9-1至9-(略))第一部(略)单位概况一、主要职能广西壮(略)图书馆负责收集、(略)理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务,开展社会教育,全年向社会公众免费开放,推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信上发挥着重要作用。共有业务事项7项,其中行政辅助0项、公益服务7项、经营服务事项0项:1、信息资源保障体系建设:通过(略)、征集、自建等方式,建设纸质文献与数字资源并重、地方文(略)文献为特色的馆藏信息资源保障体系。2、信息资源借阅服务:充(略)利用馆藏资源,免费向社会公众提供文献、阅读设备借阅以及数字资源访问、检索、(略)服务。3、阅读推广服务:通过(略)线下联动方式,面向读者推荐优秀书刊,举办读书会、讲座、培训、展览、赛事等活动。4、信息服务:为人大等立法部门以及人大代表、政协委员、党政机关提供各类信息与知识服务,编制专题信息产品。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究,提供文献信息和相关咨询服务。开展联合采购、联合编目、联合服务,实现文献信息的共建共享,促进文献信息的有效利用。5、古籍保护与利用:对馆藏古籍、珍贵文献进行抢救性修复,同时采用数字化、影印、缩微等技术加大古籍的(略)理、保存、研究力度。加强古籍宣传力度,传承发展中华优秀传统文化。统筹、协调、(略)古籍保护单位开展工作。6、学术研究与交流合作:加强图书馆学研究,编辑出版专业图书和学术期刊;(略)公共图书馆进行业务指导(略)图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作,推动开展联合服务。7、公共数字文化建设与服务:统筹(略)各地公共图书馆开展公共数字文化建设,包括公共数字文化资源建设、公(略)络完善、公共数字文化服务推广等,为群众提供“一站式”惠民数字文化服务。二、机构设置广西壮(略)图书馆内设机构(略)、人事教育科、财务科、党群工作部、安全(略)、借阅部、报刊(略)络技术部、(略)、图(略)、少儿部、阅读推广部。第二部(略)广西壮(略)图书馆(略)年部门预算说明一、部门收支总体情况说明(略)年收支总预算7,(略).(略),同比增加(略).(略),增长(略).(略)%。收入包括:一般公共财政预算拨款7,(略).(略)、事业收入(略)、其他收入(略),上年结转结余(略).(略);支出包括:文化旅游体育与传媒支出6,(略).(略)、社会保障和就业支出(略).(略)、卫生健康支出(略).(略)、住房保障支出(略).(略)。二、部门收入总体情况说明(略)年收入总预算7,(略).(略),同比增加(略).(略),同比增长(略).(略)%。其中:一般公共财政预算拨款7,(略).(略),占收入总预算(略).(略)%,同比增加(略).(略),同比增长(略).(略)%;事业收入(略),占收入总预算0.(略)%,同比增加5(略),增长(略).(略)%;其他收入(略),占收入总预算2.(略)%,同比增长(略).(略)%;上年结转结余单位资金(略).(略),占收入总预算2.(略)%,同比下降(略).(略)%。(略)年收入预算总体增长的主要原因:一是编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加,离退休人员增加。二是(略)年中央提前下达转移(略)资金编入部门预算。三、部门支出总体情况说明(略)年支出总预算7,(略).(略),基本支出预算4,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,同比增加(略).(略),增长(略).(略)%;项目支出预算3,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,增加(略).(略),增长(略).(略)%。(一)按支出功能(略)类科目划(略),共(略)为四类,其中:(略)类图书馆支出6,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,比上年增加(略).(略),增长(略).(略)%。(略)类社会保障和就业支出(略).(略),占支出总预算8.(略)%,比上年增加(略).(略),增长(略).(略)%。(略)类卫生健康支出(略).(略),占支出总预算2.(略)%,比上年增加(略).(略),增长(略).(略)%。(略)类住房保障支出(略).(略),占支出总预算4.(略)%,比上年增加(略).(略),增长(略).(略)%。(二)按支出结构(略)类划(略),(略)为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算。基本支出预算4,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,比上年增加(略).(略),增长(略).(略)%。其中:基本支出的工资福利支出预算3,(略).(略),占基本支出预算(略).(略)%,比上年增加(略).(略),增长(略).(略)%。基本支出的商品和服务支出预算(略).(略),占基本支出预算7.(略)%,比上年增加6.(略),增长1.(略)%。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算(略).(略),占基本支出预算7.(略)%,比上年增加(略).(略),增长(略).(略)%。基本支出增长原因说明:一是工资福利支出因编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加;二是商品服务支出因编制内在职人员增加,机关事业单位伙食补助费增加;三是对个人和家庭的补助支出因退休人员增加退休费。2.项目支出预算。项目支出预算3,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,比上年增加(略).(略),增长(略).(略)%。其中:项目支出的工资福利支出预算(略).(略),占项目支出预算的1.(略)%,比上年增加0.(略),增长2.(略)%。项目支出的商品和服务支出预算1,(略).(略),占项目支出预算的(略).(略)%,比上年增加(略).(略),增长2.(略)%。项目支出的资本性支出预算1,(略).(略),占项目支出预算的(略).(略)%,比上年增加(略).(略),增长(略).(略)%。项目支出增长原因说明:(略)年中央提前下达转移(略)资金编入部门预算。四、财政拨款收支总体情况表说明(略)年财政拨款收支总预算7,(略).(略)。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括文化旅游体育与传媒支出6,(略).(略)、社会保障和就业支出(略).(略)、卫生健康支出(略).(略)、住房保障支出(略).(略)。五、一般公共预算支出情况表说明(略)年一般公共预算支出预算7,(略).(略),其中:基本支出4,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,比上年4,(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%;项目支出2,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,比上年2,(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%。1.按支出功能(略)类科目划(略),共(略)为五类,其中:(略)类文化旅游体育与传媒支出6,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,比上年5,(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%;(略)类社会保障和就业支出(略).(略),占支出总预算8.(略)%,比上年(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%;(略)类卫生健康支出(略).(略),占支出总预算2.(略)%,比上年(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%;(略)类住房保障支出(略).(略),占支出总预算4.(略)%,比上年(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%。支出增长原因说明:一是编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加,离退休人员增加。二是(略)年中央提前下达转移(略)资金编入部门预算。2.按支出结构(略)类划(略),(略)为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算基本支出预算4,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,比上年4,(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%。其中:基本支出的工资福利支出预算3,(略).(略),占基本支出预算(略).(略)%,比上年3,(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%。基本支出的商品和服务支出预算(略).(略),占基本支出预算7.(略)%,比上年(略).(略)增加6.(略),增长1.(略)%。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算(略).(略),占基本支出预算7.(略)%,比上年(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%。基本支出增长原因说明:一是工资福利支出因编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加;二是商品服务支出因编制内在职人员增加,机关事业单位伙食补助费增加;三是对个人和家庭的补助支出因退休人员增加退休费。项目支出预算项目支出2,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,比上年2,(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%。项目支出增长原因说明:(略)年中央提前下达转移(略)资金编入部门预算。六、一般公共预算基本支出情况表说明(略)年一般公共预算基本支出4,(略).(略),占支出总预算(略).(略)%,比上年4,(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%。其中:基本支出的工资福利支出预算3,(略).(略),占基本支出预算(略).(略)%,比上年3,(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%。基本支出的商品和服务支出预算(略).(略),占基本支出预算7.(略)%,比上年(略).(略)增加6.(略),增长1.(略)%。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算(略).(略),占基本支出预算7.(略)%,比上年(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%。基本支出增长原因说明:一是工资福利支出因编制内在职人员增加、绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加;二是商品服务支出因编制内在职人员增加,机关事业单位伙食补助费增加;三是对个人和家庭的补助支出因退休人员增加退休费。七、一般公共预算“三公”经费情况说明(略)年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.(略),与上年预算8.(略)一致。其中:(一)因公出国(境)经费(略)年预算0(略),未安排因公出国(境)经费。(二)公务接待费(略)年预算2.(略),与上年预算2.(略)一致,主要用于日常接待工作需要及对外单位进行交流工作等公务开支。(三)公务用车运行维护费(略)年预算6.(略),与上年预算6.(略)一致,其中:公务用车运行维护费6.(略)、公务用车购置费0(略),主要用于执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、(略)费、保险费(略)性基金预算情况说明无。九、其他重要事项情况说明(一)事业单位相关运行经费情况说明事业单位相关运行(略).(略),全部是基本支出的日常公用经费支出预算。主要用于馆内为保证日常运转发生的公用经费。如(略)统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修(护)等(略)采购预算2,(略).(略),与上年1,(略).(略)增加(略).(略),增长(略).(略)%;增长原因是由于项目经费增加,涉及(略)采购预算(略).(略)%,比上年(略).(略)增加(略).(略),增长7.(略)%;(略)散采购预算1,(略).(略),占政府采购预算(略).(略)%,比上年1,(略).(略)增加(略).(略)服务预算安排情况说明无。(四)国有资产占用